关于印发《科研经费审计暂行办法》的通知

发布者:审计处发布时间:2018-12-18浏览次数:2289

重城管院发201876

校内各单位:

经学校研究,现将《beat365亚洲体育在线科研经费审计暂行办法》印发给你们,请遵照执行。

特此通知。

  

  

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2018926

  

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科研经费审计暂行办法

第一条为了加强科研经费管理,提高科研经费使用效益,规范学校科研经费审计工作,根据《教育部关于进一步贯彻执行国家科研经费管理政策加强高校科研经费管理的通知》(教财[2011]12号)《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》(教技[2012]14号)及《beat365亚洲体育在线科研项目管理办法》等文件精神,结合我校实际情况,制定本暂行办法。

第二条本规定所指科研经费审计,是指以学校名义承担的、按照科研项目委托单位和学校科研管理部门规定进行决算审计的科研项目。

第三条科研经费审计的被审计对象为科研项目组及项目负责人。

第四条科研经费审计的主要内容:

1.执行国家及上级有关科研经费、财务管理政策,以及学校相关制度的情况;

2.经费是否纳入学校财务集中核算、统一管理,是否专款专用;

3.项目资金、配套资金、自筹资金的到位情况;

4.经费预算编制是否科学,预算调整是否合理、程序是否合规;

5.经费是否按规定的范围和标准支出,有无挤占、挪用、截留、转移资金等现象;

6.经费用于设备采购是否符合相关规定、采购方式是否合规、手续是否完善;

7.经费使用进度情况;

8.项目资金外拨合同业务是否符合有关规定;

9.经费结余及管理情况;

10.其他需要审计的事项。

第五条科研经费审计程序:

1.科技处根据工作安排确定审计项目,向审计处办理书面委托业务;

2.审计处向项目负责人发送审计通知书;

3.项目负责人根据要求报送相关材料;

4.审计处按照相关要求实施审计;

5.审计处出具审计报告;

6.科技处督促项目负责人进行整改并将整改意见交审计处。

第六条科研经费审计需要的资料:

1.课题立项基本情况、课题组成员基本情况、课题实施情况、课题成果情况;

2.科研经费立项及下达的相关资料;

3.科研项目实施协议、合同任务书及项目实施中相关的其他协议;

4.科研经费结题财务决算表及经费使用说明;

5.项目经费使用的会计报表、账薄、凭证;

6.设备购置明细清单、采购招标文件、采购合同;

7.协作单位使用协作经费的财务证明资料;

8.其他相关资料。

第七条审计处一般应在自接到项目负责人齐全资料之日起10个工作日完成决算审计业务,出具审计报告,审计报告应及时送达项目负责人,并同时抄送科研处。

第八条在办理审计业务过程中,由于被审计对象的原因导致审计工作无法正常进行的,审计部门可终止审计工作。对于存在重大问题的科研项目,审计部门报请分管校领导批准后,按国家和学校有关规定进行处理。

第九条本办法自公布之日起执行。


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